DIPLOMADO EN IMPUESTOS
PARA AUXILIARES CONTABLES

A continuación te presentamos el programa completo de nuestro Diplomado en Impuestos para Auxiliares Contables,
el cual fue cuidadosamente diseñado por nuestro selecto grupo de expositores, a fin de que
tengas una formación integral en el menor tiempo posible.


   OBJETIVO DEL PROGRAMA

  • Otorgar al participante una formación contable e impositiva práctica que le permita desarrollar su trabajo con una adecuada calidad, previniendo así costosos errores.
  • Desarrollar en el participante criterios de productividad importantes para el desempeño exitoso de su puesto.
  • Crear colaboradores diestros en el manejo de la información digital, capaces de influir en su entorno.
  • Acelerar el desarrollo de carrera de los participantes en sus organizaciones y concientizarlo acerca de la importancia de su preparación y actitud en el éxito de la misma.
  • Motivar al participante para que consciente del esfuerzo que realiza su organización en capacitarlo, ponga en práctica los conocimientos adquiridos.


   NUESTROS DIFERENCIADORES

  • Prestigio de nuestros Expositores. Nuestros expositores son expertos en su materia, excelentes comunicadores, y reconocidos profesionistas.
  • Diplomado con enfoque práctico. A través del análisis de importantes casos, sesiones de preguntas y respuestas; y del enfoque que cada expositor imprime para ofrecerle valiosos consejos.
  • Nuevas ideas de servicio. Los expositores te transmitirán toda su experiencia y lograrán que descubra nuevas ideas de servicio que puedas ofrecer a tus clientes

  • Temario Integral. Este evento está construido cuidadosamente para que realice un estudio integral y así domine las obligaciones fiscales.
  • Valiosos consejos. Los expositores otorgarán en cada una de las sesiones una serie de recomendaciones para que puedas aplicar de inmediato permitiendo tener una vida fiscal sana.
  • A través de una exposición de alto nivel. sesiones de preguntas y respuestas, así como análisis de casos prácticos, lograrás una formación integral en esta materia..

Beneficios:

  • Recibirás una extraordinaria formación contable e impositiva práctica que te permitirá desarrollar tu trabajo con una adecuada calidad, previniendo así costosos errores.
  • Te llevarás importantes recomendaciones acerca del mundo fiscal en el que te estas desenvolviendo.
  • Generarás información fiscal más confiable para tus clientes, pudiendo así desarrollarte más rápidamente.
  • Evitarás colocarte o colocar a tus clientes en posición de riesgo fiscal.
  • Podrás tomar decisiones fiscales de mayor calidad en beneficio de tu empresa o de tus clientes.
  • Consolidarás tus bases para un sólido crecimiento profesional.
  • Desarrollarás criterios de productividad importantes para el desempeño exitoso de tu puesto.
  • Estarás motivado para que consciente del esfuerzo que realiza tu organización en capacitarte, pongas en práctica los conocimientos adquiridos.

   FASES DEL DIPLOMADO


FASE I

FUNDAMENTOS DE IMPUESTOS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA


   PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LAS CONTRIBUCIONES

I. PERFIL NECESARIO DE LOS AUX. CONTABLES ANTE EL ENTORNO FISCAL ACTUAL

II. MARCO LEGAL DE LAS CONTRIBUCIONES

III. ESTRUCTURA DE LAS LEYES TRIBUTARIAS, REGLAMENTOS Y LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL

1. Código Fiscal de la Federación
2. LIVA y LIEPS
3. LISR
4. Resolución Miscelánea Fiscal
5. Otros


LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

I. ESTÍMULOS Y SUBSIDIOS

II. LA FUENTE DE RIQUEZA Y LA RESIDENCIA DEL CONTRIBUYENTE

III. PERSONAS MORALES DEL TÍTULO II

1. Régimen general
     i. Clasificación de los ingresos
     ii. Requisitos generales de las deducciones - ¿cómo evitar no deducibles?
     iii. Casos selectos de deducciones conflictivas
     iv. Determinación de la base para ISR y PTU

2. Régimen Simplificado de Confianza
     i. Aspectos generales y causales de salida

3. Casos selectos de deducciones conflictivas
4. Determinación de la base para ISR y PTU
5. Consejos para la elaboración de la declaración anual
6. Casos prácticos de pagos provisionales ante diferentes escenarios

IV. PERSONAS MORALES DEL TÍTULO III

1. Ingresos
2. Deducciones autorizadas
3. Cálculo del remanente
4. Donatarias autorizadas

V. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1. IVA trasladado
2. IVA acreditable
3. IVA precargado, consejos generales a considerar
4. Caso práctico

VI. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y DETERMINACIÓN DE APRENDIZAJES


FASE II

ISR DE PERSONAS FÍSICAS


   PROGRAMA

I. ASPECTOS GENERERALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS


III. INGRESOS POR SALARIOS

III. INGRESOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES


IV. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

1. Acumulación
2. Deducciones de este capítulo
3. Pagos provisionales


V. INGRESOS POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

1. Acumulación
2. Deducciones de este capítulo
3. Ingresos hasta 10 UMA´s

VI. REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

1. Generalidades, aplicativo y causales de salida Consejos para evitar la salida

VII. INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES

VIII. OTRO TIPO DE INGRESOS

IX. CONSEJOS PRÁCTICOS DE INFORMACIÓN PRECARGADA PARA LAS DECLARACIONES

X. CASO PRÁCTICO DE LA DECLARACIÓN ANUAL

1. Análisis de la propuesta del SAT
2. Deducciones personales

XI. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y DETERMINACIÓN DE APRENDIZAJES

FASE III

CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA


   PROGRAMA

I. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS NIFs

1. La contabilidad financiera, fuente de información para el fisco y el contribuyente
2. Estructura básica de la contabilidad financiera
3. Estados financieros requeridos para la declaración anual
4. Errores más comunes y sus consecuencias

II. CONTABILIDAD FISCAL ELECTRÓNICA

1. Integración de la contabilidad electrónica
     A. Documentos en XML
     B. Registros contables
     C. Pólizas electrónicas
     D. CFDIs, complementos y reglas de cancelación
     E. Mejores prácticas en materia de conciliaciones
2. Código agrupador
3. El envío de la información
4. Depuración de cuentas y aspectos conflictivos

III. CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE OTRAS OPCIONES DE CUMPLIMIENTO PARA LA CONTABILIDAD FISCAL

1. Aplicativo "Mi Contabilidad"
2. "Mis Cuentas"

IV. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y DETERMINACIÓN DE APRENDIZAJES


FASE IV

CÁLCULO DE MULTAS Y RECARGOS, MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIAL FISCAL Y CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


   PROGRAMA

CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

I. SEGURIDAD SOCIAL

1. Disposiciones generales y ramas de aseguramiento
2. Obligaciones de los patrones y trabajadores en materia de seguridad social
3. Casos prácticos para el cálculo del salario base de cotización
4. Casos prácticos para el cálculo de cuotas obrero patronales

II. INFONAVIT

1. Marco Jurídico
2. Obligaciones patronales y salario base de cotización

III. IMPORTANCIA DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

1. IDSE - IMSS desde su empresa
2. SUA -Sistema único de autodeterminación
3. SIPARE - Sistema de pago referenciado
4. SIVEPAS - Sistema de verificación de pagos
5. Necesidad de consultar los visores de nómina e información precargada
6. Consejos para corrección de información precargada

CÁLCULO DE MULTAS Y RECARGOS Y MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL

IV. MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES

1. Origen de las multas
2. Reducción de multas
3. Consejos de cómo evitarlas
4. Caso práctico

V. LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO

1. Consejos para la utilización práctica del buzón tributario
2. Firma electrónica
3. Procedimiento de revisiones electrónicas
4. Causales y consecuencias de dejar sin efectos los certificados de sello digital
5. Consejos para proteger el certificado de sello digital

VI. CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL

1. La moderna defensa fiscal
     A. Infracciones y sanciones
     B. Discrepancia fiscal y lavado de dinero
     C. Delitos fiscales
2. Recursos y juicios

VIII. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y DETERMINACIÓN DE APRENDIZAJES

MODALIDADES


   PRESENCIAL EN CDMX

  • GENERA RELACIONES PROFESIONALES: Conocerás personas con profesiones relacionadas con la tuya, podrán crear fuertes vínculos de trabajo.
  • ESPACIO ADECUADO PARA TU APRENDIZAJE: Instalaciones diseñadas para que tengas la mejor experiencia de aprendizaje.
  • MATERIAL DE TRABAJO FÍSICO: Se te brindará el material directo en las instalaciones.
  • SERVICIO DE COFFEE BREAK: Continuo y en receso.
  • 3 MESES DE ACCESO A LA GRABACIÓN del Curso



   EN LÍNEA PREMIUM

  • INTERACTÚA CON EL EXPOSITOR: Él te ve y te escucha, resolverá todas tus dudas a través de audio, video y chat.
  • Temario con un ENFOQUE PRÁCTICO de aplicación inmediata
  • STAFF A TU SERVICIO: Un moderador exclusivo del aula virtual y soporte técnico disponible para ti antes, durante y después del evento. Además, tu asesor te brindará una atención personalizada.
  • 3 MESES DE ACCESO A LA GRABACIÓN del Diplomado
  • GARANTÍA ISEF. Es simple, amarás tu Diplomado o te devolvemos tu inversión.



   FASES DEL DIPLOMADO

  • Fase I: Fundamentos de Impuestos e Impuesto Sobre la Renta
  • Fase II: ISR de Personas Físicas
  • Fase III: Contabilidad y Fiscalización Electrónica
  • Fase IV: Cálculo de Multas y Recargos, Medios de Defensa en materia fiscal y Contribuciones de Seguridad Social



   PROGRAMACIÓN

Fundamentos de impuestos e Impuesto Sobre la Renta Fechas Expositor
Grupo B (Línea y presencial) Viernes 9, 16 y 23 de agosto del 2024, de 15:30 a 20:30 h. L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
ISR de Personas Físicas Fechas Expositor
Grupo B (Línea y presencial) Viernes 6, 20 de septiembre y 4 de octubre del 2024, de 15:30 a 20:30 h. L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
Contabilidad y Fiscalización Electrónica Fechas Expositor
Grupo B (Línea y presencial) Viernes 11, 18 y 25 de octubre del 2024 de 15:30 a 20:30 h. L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
Cálculo de Multas y Recargos, Medios de Defensa en materia
fiscal y Contribuciones de Seguridad Social
Fechas Expositor
Grupo B viernes 8, 15 y 22 de noviembre del 2024, de 15:30 a 20:30 h. L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas

   NUESTROS EXPOSITORES

L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas

L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas

C.P.C. y L.D. Mónica I. Galindo Cosme

C.P.C. y L.D. Mónica I. Galindo Cosme

C.P.C. y L.D. Jesús Hernández Rodríguez

C.P.C. y L.D. Jesús Hernández Rodríguez

   Promociones exclusivas e inversión



   OBSEQUIOS

Curso de cortesía Al pagar y terminar tu Diplomado completo:

  • Recibirás gratis el Curso en video “El éxito del Consultor Fiscal” impartido por el C.P.C. Efraín Lechuga Santillán, Consultor Fiscal y Empresario por más de 50 años. Presidente y fundador de grupo ISEF.


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  • CCPM
    60 PUNTOS FISCALES
    8 PUNTOS IMSS
  • AMCP
    60 PUNTOS FISCALES
    8 PUNTOS IMSS
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   MODALIDAD

  • PRESENCIAL CDMX
  • EN LÍNEA PREMIUM

   INVERSIÓN POR FASE

  •    Presencial CDMX $3,800 + IVA
  •    EN LÍNEA $3,800 + IVA (-20% adicional)

   DURACIÓN

  •    60 HORAS

   DIPLOMADO INCLUIDO EN LAS MEMBRESÍAS ISEF +


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   TESTIMONIOS

   GRUPOS ANTERIORES CALIFICADOS COMO EXCELENTES


   CONTÁCTANOS Y CON GUSTO TE ATENDEREMOS



   Contacto de Nuestros Asesores

Eva De La Torre      55 1006 7210      [email protected]
Eugenia López      55 7448 3930      [email protected]
Blanca Nava      55 4342 4925      [email protected]
Jorge Silva      55 4912 1612      [email protected]
Vianey Osorio      55 1005 6396      [email protected]
Mayra Nieto      55 3052 7280      [email protected]
Tania Ayala      55 2093 3150      [email protected]
Brenda Mejía      55 4071 9642      [email protected]


   55 5687 1022      55 3052 7280
   [email protected]      www.isef.com.mx


   Nuestra ubicación

Torres Adalid 707 - 1er. Piso, Col. Del Valle. Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100 Ciudad de México